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浅谈行政事业单位内部控制基础规范 ——六院财务科举行内控科内培训
发布日期:2017-09-29 18:23:07

  9月19日中午,我院财务科利用午休时间在行政楼三楼会议室召开“梦中的自由——行政事业单位内部控制基础规范”主题科会。科长单红燕主持培训,全体科员积极参加。

浅谈行政事业单位内部控制基础规范 ——六院财务科举行内控科内培训

  行政事业单位内部控制,是指单位为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控。实行内部控制,不仅可以规范单位管理,促进各项工作的顺利开展,保护各类资产的安全性和完整性,也可以有效地堵住漏洞,防止各种舞弊和腐败的发生。由此可见,内部控制的重要性日显突出。

  此次培训,单红燕科长通过三个案例,从内部控制目标、原则、风险评估、方法及评价与监督五个方面为大家做了内部控制的解读,并着重介绍了内部控制的八种方法:不相容岗位互相分离、内部受权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制及信息内部公开。这八种方法规范、制约着我们的行为,有效地防范着财务风险的发生。

  单红燕科长提出,作为财务人员,要意识到内部控制不是财务部门一个部门的事,与内部审计也不是一回事,它的应用不仅是捆住人们的手脚,让其合乎规定,更要满足提高管理的效能。加强行政事业单位内部控制,建立健全内部控制体系,是行政事业单位不断发展和保持职能正常高效运行的需求。只有认真执行内部控制基础规范,才能有效实现合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整、有效防范舞弊和预防腐败及提高公共服务的效率和效果的目标。我们必须高度重视单位内部会计控制建设问题,有效地堵塞漏洞、消除隐患,遏制和打击经济犯罪行为。单红燕科长强调,所谓的自由不是随心所欲,而是规范自己的言行,在不触碰法律的前提下,主宰自己的人生,放飞自己的梦想,让人生的风车自由旋转得轻松快乐!

  此次内部控制的培训,为科内全体财务人员提供了很好的学习、交流平台,不仅让大家进一步熟悉内部控制流程,掌握内部控制的基本方法,更让大家明白了单位内部会计控制制度对于规范会计行为、提高会计信息质量、强化管理、控制风险和防止、发现、纠正错误与舞弊行为等的重要作用。通过学习,大家纷纷表态,要将所学内容融会贯通地运用到实际工作中去,对今后的工作提出更高的标准,通过内部控制,更好地规范自己、提升自己,做一名合法、合规、合格的财务人员。

通讯员:财务科 茅佳炜

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